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集团召开审计工作领导小组第一次会议

来源:审计部 发布时间:2021年03月04日

  3月2日,集团召开了审计工作领导小组第一次会议。集团党委书记、董事长、审计工作领导小组组长朱碧新出席会议并讲话,集团副总经理、审计工作领导小组副组长向宏主持会议。

  会议学习了国资委、审计署有关文件精神,审议了《www.6248.com金莎审计整改工作管理暂行规定》,通报了集团2021年度审计工作计划具体安排及一季度开展的审计重点工作。

  

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  朱碧新强调集团要坚决贯彻落实审计署、国资委关于加强党委对审计工作的直接领导的相关要求,充分肯定了集团审计工作,并对做好2021年度内部审计工作提出四点要求。一是审计工作要提高政治站位,以服务集团国有资本运营高质量发展为已任,揭示问题的同时完善监督体系,做好风险防范。二是审计工作要突出重点,合理利用有限的审计资源,充分发挥审计监督作用。三是审计工作要创新思维,要主动适应新阶段、新情况、新业务,不断优化整合审计资源,高标准、高效率推动审计工作。四是审计工作要注重成效,强化审计发现问题整改,把审计成果真正转化为集团高质量发展的助推器。

  

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  向宏指出,集团成立审计工作领导小组,是落实中央审计委员会、国资委强化审计工作领导要求,推进审计工作领导体制改革的具体体现,标志着集团审计工作领导机制的进一步完善和深化。

  集团审计工作领导小组全体成员参会,审计部全体人员列席。

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